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《内部会计控制规范实施指南》
 
  出版社:吉林科学技术出版社
  出版日期:2003年4月
  编著:覃伟
  卷册数:四册   
  光盘数:无    
  定价:880元
  优惠价:440元
  
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  《内部会计控制规范实施指南》的详细目录:
内部会计控制规范——采购与付款(试行)
第一章 总则
第二章 岗位分工与授权批准
第三章 请购与审批控制
第四章 采购与验收控制
第五章 付款控制
第六章 监督检查
第七章 附则

内部会计控制规范——销售与收款(试行)
第一章 总则
第二章 岗位分工与授权批准
第三章 销售与发货控制
第四章 收款控制
第五章 监督检查
第六章 附则

内部会计控制规范——基本规范(试行)
第一章  总则
第二章  内部会计控制的目标和原则
第三章  内部会计控制的内容
第四章  内部会计控制的方法
第五章  内部会计控制的检查
第六章  附则
<内部会计控制规范——货币资金(试行)
第一章  总则
第二章  岗位分工及授权批准
第三章  现金和银行存款的管理
第四章  票据有关印章的管理
第五章  监督检查
第六章  附则


第一编  内部会计控制的内容与意义
第一章  内部会计控制的内容br>第二章  内部会计控制的意义

第二编  内部会计控制制度的设计
第一章  会计机构的设计
第二章  会计人员的设置
第三章  会计科目的设计
第四章  会计凭证的设计
第五章  帐簿的设计
第六章  企业财务会计报告制度的设计
第七章  成本核算制度的设计
第八章  管理会计制度的设计
第九章  工业企业会计制度的设计
第十章  其他各行业会计制度的设计

第三编  内部会计业务控制实务与案例
第一章  购进环节内部会计控制
第一节  购进环节内部会计控制实务与案例
第二节  存货购进实质性会计控制实务与案例
第三节  固定资产购进实质性会计控制实务与案例
第二章  销售环节内部会计控制
第三章  生产环节内部会计控制
第四章  筹资与投资环节内部会计控制
第五章  损益形成及处理内部会计控制

第四编  内部财务会计管理控制制度设计的实务与案例
第一章  内部财务管理体制设计
第二章  资产管理制度的设计
第三章  成本与费用管理制度的设计
第四章  销售收入管理制度的设计
第五章  利润形成及分配管理制度的设计
第六章  资金筹集管理制度的设计
第七章    财务评价管理制度的设计
第八章  财务管理制度综合设计典型案例

第五编  会计和税收造假投资实务与案例
第一章  会计造假及其控制
第二章  会计基础工作造假与控制
第三章  会计操作技术造假与控制
第四章  货币资金造假与控制
第五章  应收及预付款项核算会计造假与控制
第六章  存货核算会计造假与控制
第七章  投资核算会计造假与控制
第八章  固定资产核算会计造假与控制
第九章  无形资产和其他资产核算会计造假与控制
第十章  负债核算会计造假与控制
第十一章    所有者权益核算会计造假与控制
第十二章    成本和费用核算会计造假与控制
第十三章    损益核算会计造假与控制
第十四章    利润核算会计造假与控制
第十五章    行政事业单位主要会计造假与控制
第十六章    税收造假与控制

第六编  会计造假控制综合案例
如何控制销售折价据为已有的问题?
如何控制过期汇票不办理退款的问题?
……

第七编  内部审计监督控制实务与案例
第一章  资产审计控制
第二章  负债审计控制
第三章  所有者权益审计控制
第四章  收入的审计控制
第五章  成本与费用审计控制
第六章  损益审计控制
第七章  财务会计报告综合审计控制
第八章  行政事业单位审计控制

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